夕阳红

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,既全部收入和支出都要反映在预算中。

一、  基本职责及主要工作

基本职责:

(一)贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行指导,会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策。

(二)指导全市老干部的安置管理服务工作,协同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题,检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

(三)负责老干部思想政治工作,协同组织部门调查、研究老干部党支部建设情况,指导开展老干部党支部工作,组织老干部在物质文明和精神文明建设中发挥作用;开展各种健康有益的文化体育活动,丰富老干部晚年生活。

(四)组织安排重大节日慰问老干部的工作,安排市级老干部参观考察、健康休养和生病住院看望工作。

(五)协调处理老干部丧事的有关工作。了解反映老干部遗属的有关情况。

(六)负责市外老干部来绵参观、考察和老红军探亲的接待工作。

(七)完成市委、市委组织部交办的其他工作。

主要工作:

2017年,全市老干部工作总体要求:深入学习贯彻党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话以及省委十届九次全会精神,认真贯彻落实中办发〔20163号、川委办〔201622号文件、全国老干部工作“双先”表彰大会、全省老干部局长会议和全市组织部长会议精神,突出全面从严治党主题,以迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开及学习贯彻会议精神为主线,切实加强离退休干部两项建设,进一步推进为党和人民的事业增添正能量活动,全面落实老干部政治生活待遇,不断强化老干部工作部门自身建设,以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。

二、部门概况

市委老干部局下属二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,分别是市委组织部干休所、市委组织部第二干休所。

三、收支预算总体情况

2017年市委老干部局收入部门预算总额679万元,其中:当年财政拨款收入679万元。相应安排支出预算679万元,其中:一般公共服务支出302万元,社会保障和就业支出121万元,医疗卫生12万元,住房保障支出33万元,专项支出211万元。

截止20168月末市委老干部局固定资产总额264万元。

四、支出预算安排情况

市委老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(主要用于老干部活动中心运行费、老干部政策宣传培训费、慰问特困和生病住院老干部经费、离退休干部活动特需费、市直离休干部疗养经费、老干部活动及慰问费等)。

2.社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局系统2017年“三公”经费财政拨款预算数24.47万元,其中:公务接待费10.20万元,公务用车购置及运行维护费14.27万元。

(一)市委老干部局系统年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是负责市内外老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待。负责省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。

2017年公务接待费计划用于市内外老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待。用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是保障局机关日常公务活动。保障老干部参观考察重大节日慰问老干部,日常看望生病住院离退休干部以及协调处理老干部丧事的有关工作。保障市老干部活动中心日常公务活动,保障来老干部活动中心参加学习活动行动不便的老同志。

单位现有公务用车11辆,其中:轿车11辆。

2017年安排公务用车运行维护费14.27万元,用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障老干部用车及日常公务等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,老干部系统下属市委组织部干休所、市委老干部第二休养所等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.59万元,比2016年预算减少1.61万元

(二)政府采购情况

2017年,老干部系统无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市委老干部系统所属各预算单位固定资产总额131万元。共有车辆11辆,其中,保留公务用车11辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是零星杂项收入及银行存款利息收入等。  

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:365bet官网8882017年部门预算信息公开表